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匯算清繳解答!熱點問題NO.2

發布日期:2020-10-22  瀏覽次數:0

 
匯算清繳熱點問題(第二期)

1.企業所得稅基礎信息表“是否符合小型微利企業”,默認為否。

答:因小型微利企業主要是針對企業所得稅優惠的,不具有法人資格分支機構的企業所得稅由總機構統一核算,所以無法單獨享受小型微利企業的稅收優惠政策。

2.無股東的企業如何填寫股東信息。

答:除小微企業外,其他企業必須填寫股東分紅情況,具體填寫建議咨詢主管稅務機關。

3.申報企業所得稅A類年報提示:納服支持平臺處理失敗!

答:建議納稅人切換ie瀏覽器重新申報。

4.納稅人往年仍有虧損,但申報本年企業所得稅年度報表時沒有帶出虧損數據。

答:該數據由稅務機關金三核心征管系統返回,如有疑問建議納稅人聯系稅管員咨詢解決。

5.納稅人是高新技術企業,申報企業所得稅年報時,無法勾選A107041高新技術企業優惠情況及明細表。

答:當A000000基礎信息表“211高新技術企業申報所屬期年度有效的高新技術企業證書-211-1 證書編號1”中截取第3至第6位的發證年度Y1,“211高新技術企業申報所屬期年度有效的高新技術企業證書-211-3證書編號2”中截取第3至第6位的發證年度Y2,當Y1至Y1+2年度或者Y2至Y2+2年度包含申報所屬年度時,允許勾選。若不滿足上述條件或A000000基礎信息表未填報“211高新技術企業申報所屬期年度有效的高新技術企業證書”,不允許勾選,納稅人嘗試勾選該表單時提示“請填寫《A000000企業所得稅年度納稅申報基礎信息表》‘211高新技術企業申報所屬期年度有效的高新技術企業證書’”

6.關于2019年企業所得稅年度申報表中的從業人數、資產總額的填寫。

答:①從業人數:填報2019年全年季度平均值,季度平均值=(季初值+季末值)÷2 ;全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 ;年中間開業或者終止經營活動的,以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。(季初從業人數指的是1,4,7,10月份的月初數據,季末人業人數指的是3,6,9,12月的期末數據)

②資產總額:填報2019年全年資產總額的全年季度平均值,單位為萬元,保留小數點后 2 位,季度平均值=(季初值+季末值)÷2;全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4;年度中間開業或者終止經營活動的,以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。(季初資產總額指的是1,4,7,10月份的月初數據,季末資產總額是3,6,9,12月的期末數據)"

7.企業所得稅年報在線填寫企業基礎信息表時,選擇與財務報表一致的會計制度,點擊保存提示:您選擇的會計信息同"財務會計制度備案"信息不一致,請及時通過"財務會計制度備案"進行修改!

答:建議納稅人通過涉稅查詢--稅務登記查詢--財務會計制度備案查詢,選擇的會計準則或會計制度與財務報表備案的會計制度(準則)是否一致,如一致,請忽略提示,點擊確定繼續填寫。

8.申報企業所得稅年報,提示“當前納稅人2019-01-01至2019-12-31企業所得稅月(季)度申報未申報,不允許進行年度申報,請先進行該納稅人月(季)度申報。”

答:指引納稅人點擊【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】-【申報查詢及打印】,稅款所屬期選擇為2019-1-1到2019-12-31,查詢企業是否有申報過2019年的月季度申報表。如果查詢已申報,請聯系稅管員提單到稅務機關金三核心征管系統進行處理。

9.分支機構是否可以在網上申報企業所得稅年報?

答:電子稅務局支持分支機構申報企業所得稅年度報表,指引納稅人先申報總機構后再申報分支機構。

10.企業在匯算清繳期間使用“企業所得稅稅收政策風險提示服務系統”時,其申報流程時怎樣的?

答:納稅人在使用“企業所得稅稅收政策風險提示服務系統”進行風險掃描之前,需要至少提前一天將財務報表通過網上申報方式報送。系統將在納稅人提交匯算清繳申報數據時進行風險掃描,并將可能存在的填報問題反饋給納稅人。

11.企業2018年企業所得稅申報表出現了錯誤,請問怎么辦理更正申報?

答:目前廣東省電子稅務局可以實現最近一期申報表的更正(包括年度申報表和季度預繳申報表)。當前正處于2019年度匯算清繳期,相關操作如下:

(1)如果你公司已完成2019年申報且無繳納稅款的話,可以通過電子稅務局先作廢2019年報表,再更正2018年報表;

(2)如果你公司還未完成2019年申報的話,可以在電子稅務局直接更正2018年報表;

(3)如果你公司已完成2019年申報且已繳納稅款的話,則需要到辦稅服務廳前臺先更正2018年報表,再更正2019年報表。

12.企業2019年度通過電局匯繳后有退稅,請問可以網上受理嗎?

答:可通過廣東省電子稅務局等“非接觸式”辦稅模式辦理,具體路徑:“登錄電子稅務局”—“我要辦稅”—“一般退(抵)稅管理”—“匯算清繳結算多繳退抵稅”—彈出對話框自動顯示可退稅金額數據—“確定”—填寫退(抵)稅申請表并附送相關完稅證明資料保存提交即可。

13.更正申報時,原來已填寫的工資薪金附表沒有數據了,如何處理?

答:納稅人自主在電子稅務局更正申報時,需在表單勾選界面重新勾選原有數據的表單后進入下一步填報,否則容易造成原有附表數據丟失。

14.我公司在省外承接了建安工程,在當地繳納了0.2%的企業所得稅,請問為什么在申報時這筆外地繳納的企業所得稅金額填寫不進去?

答:貴公司可以通過登錄廣東省電子稅務局上的“建筑企業總機構直接管理的跨地區設立的項目部預繳稅款確認”模塊來申請向稅務機關申請備案,在稅務機關審核通過后該筆稅款即可填入企業所得稅申報表。

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